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petersmile


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求助!关于进口报关

我有一票货是中标产品,可免税,就是说我从国外供货商买来,再加钱卖给用户。咨询了一家报关公司说报关时进口发票上的金额和免表及机电审上的金额必须一样,也就是说我中标的设备多少钱卖给用户,就得多少钱从供货商那里买。这样对么?请高人详细解释,最好能给个相关的规定看看,谢谢。



下一主题办理海关进口手续流程图及简要说...上一主题急求深圳进口一条龙服务公司
[楼 主] | Posted: 2007-02-25 10:08 顶端
anthea

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江西省国家税局                      关于外商投资企业出口货物征、免税问题的通知
赣国税发[1994]188号
作者:未知   文章来源:江西省国家税务局   点击数:71   更新时间:2003-11-12
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各地、市、县国家税务局:
  根据财政部、国家税务总局《关于外商投资企业出口货物税收问题的通知》([94]财税字第058号)、国家税务总局《关于外商投资企业从事“来料加工”、“进料加工”及生产销售国际中标产品税收问题的通知》(国税发[1994]239号)及其他有关文件精神, 为了便于操作,现结合我省实际情况,对外商投资企业出口货物证、免税的若干具体问题通知如下:
  一、关于出口货物征、免税若干政策
  (一)1993年12月31日以前办理工商登记的外商投资企业出口货物征、免税规定:
  1、外商投资企业生产的货物直接出口的,免征增值税、消费税,但下列货物除外:
  (1)原油;
  (2)国家禁止出口的货物。包括天然牛黄、麝香、铜及铜基合金、白金等;
  (3)糖。
  2、外商投资企业生产的货物销售给有进出口经营权的企业或委托有进出口经营权的企业代理出口的,一律视同内销,照章征收增值税、消费税。
  上述“委托有进出口经营权的企业代理出口”,是指委托方与受托方双方签订代理出口合同(协议),受托方负责办理货物报关、结汇等出口手续,报关单、结汇单上经营单位均列明是受托方,委托方向受托方开具增值税专用发票,受托方可以凭上述单证办理出口退税或出口免税的经营行为。
  3、外商投资企业生产直接出口的货物中,购买国内原料所负担的全部进项税额(包括准予抵扣的运输费用所含进项税额)不予退税, 也不得从内销货物的销项税额中抵扣,应计入产品成本处理。
  4、外商投资企业生产的货物既有出口、又有内销的,应单独核算出口货物的进项税额;不能单独核算或划分不清出口货物进项税额的,先按下列公式计算不得抵扣的进项税额,年终再进行清算、调整。
  出口货物不得抵扣的进项税额=当月全部进项税额×(当月出口免税货物销售额/当月全部销售额)%
  5、外商投资企业经有关部门批准收购货物出口的,比照上述规定处理。
  (二)从事“来料加工”、“进料加工”及生产销售国际中标产品税收问题
  1、外商投资企业以来料加工、进料加工方式进出口的货物,免征进口环节的增值税、消费税。加工货物出口后,免征加工或委托加工货物及工缴费的增值税、消费税。
  2、利用国际金融组织或国际政府贷款采取国际招标方式由外商投资企业中标生产销售的机电产品、建筑材料,凡能够准确提供证明及资料的,免征生产环节的增值税、消费税。对加工生产上述中标产品所需的进口料件,免征进口环节的增值税、消费税。
  3、外商投资企业用进口料件加工成品后不直接出口,而是转让给另一承接进料加工的外商投资企业再加工、装配后出口的(以下简称“间接出口”),免征生产环节的增值税、消费税。
  4、外商投资企业再加工、装配成品,如不能出口,应照章补税并持税务机关出具的补征上一道(或上几道)生产环节税款证明向海关办理内销手续。经批准转为内销的,除应按规定征收生产环节增值税、消费税外,还应从批准之日起一个月内向有关海关补缴原免征进口料、件的关税和增值税、消费税。
  二、出口产品免税的申报和审批
  (一)外商投资企业应按照国家财务会计制度和税务机关有关规定设置和保管好帐簿,要做到内、外销分别核算。对出口货物应单独设置出口货物销售收入、出口货物进项税金明细帐以及其他与出口货物有关的帐簿。
  (二)1993年12月31日以前办理工商登记的外商投资企业应在产品报关出口并在财务上作销售后,按月如实填写“江西省投资企业货物免税申报表”(一式三份、格式附后),出口货物报关单、出口销售发票、外汇结汇水单、出口销售收入明细帐等,于月度终了后10天内向主管涉外税务机关申请免税。主管涉外税务机关对所附资料审查并签署意见后,除出口销售收入明细帐簿及时退还给企业外,其余资料一并报地、市涉外税务机关审批。
  (三)外商投资企业以“来料加工”、“进料加工”贸易方式进口货物加工复出口后,凭海关核鉴的来料(进料)加工出口货物报关单、来料(进料)加工登记手册和外汇结汇水单,并填报“江西省外商投资企业来料(进料)加工出口货物免税申报表”(格式附后),于月底终了后10日内向主管涉外税务机关办理来料(进料)加工免税手续,主管涉外税务机关审核并签署意见后,报地、市涉外税务机关审批。
  (四)外商投资企业用进口料、件加工成品后,不直接出口而是转让给另一承接进料加工的外商投资企业进行再加工、装配后出口的,应向海关申请办理出口手续,同时承接进料加工的外商投资企业以进料加工形式办理进口手续,并纳入海关进料加工贸易监管。加工报关出口不离境产品的外商投资企业,应持海关出具的“出口报关单”,并附送与承接进料加工的外商投资企业签订的供货合同(订明专供再加工、 装配出口产品的数量、金额等),填报“江西省外商投资企业间接出口货物免税申报表”(式样附后) 经当地主管涉外税务机关审核并报地、市涉外税务机关审批后,免征增值税、消费税。
  地、市涉外税务机关在同意免税的同时,应填制“国税局间接出口产品免税业务联系单”(格式附后),连同“江西省外商投资企业间接出口产品免税申报表”,及时移送给再加工、装配出口企业所在地的主管税务机关。再加工、装配企业所在地主管税务机关应依据上述文件对再加工、装配企业进行监督管理。
  (五)利用国际金融组织或外国政府贷款采取国际招标方式由外商投资企业中标生产销售的机电产品、建筑材料,在产品出口后凭中国招标公司或其他国内招标组织签发的中标证明(正本);中标人与中国招标公司或其他招标组织签订的货物合同;中标人按照标书规定及供货合同向用户发货所提供的发货单;分包中标项目的企业与中标人签署的分包合同(协议)等资料、证明的并填报“江西省外商投资企业出口产品免税申报表”向当地主管涉外税务机关申请办理免税手续,经地、市涉外税务机关审批同意后,免征生产环节的增值税、消费税。
  (六)外商投资企业提出的免税申报手续齐备、内容真实的,当地主管涉外税务机关必须自接到申报之日起,10日内审核完毕;上一级涉外税务管理机关必须自接到有关材料后10日内审批完毕。

                      省国税局
                      1995年4月4日


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[1 楼] | Posted: 2007-02-25 14:02 顶端
anthea

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楼主,请注意一下上面红字部分,看看是不是你要找的相关规定~
另外,你们单位的性质是什么性质也要注意一下,外资企业还是国内公司是很有关系的


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[2 楼] | Posted: 2007-02-25 14:04 顶端
alensx625


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没搞懂。。。继续学习。。

树不要皮 必死无疑;人不要脸 天下无敌
[3 楼] | Posted: 2007-02-25 14:08 顶端
petersmile


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先谢谢了,可能是我没问清楚,我是想问进口发票(即国外供货商给我的发票)上的金额和免表及机电审上的金额是否必须一样?(我开给用户的发票肯定是高于前述发票的)。请问如何解答?
[4 楼] | Posted: 2007-02-25 15:05 顶端
anthea

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不一样只能说明你在中间赚差价了?你就不是中标公司了?你是进口的中间商???那货代告诉你的是对的,你至少应该在单据上做到表面一致,不然清关时你多赚的那部分钱恐怕要出关税啊~~~~~~~~~~~~,至于你的利润应该怎么拿你可以再跟你的国内客户和货贷沟通一下。

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[5 楼] | Posted: 2007-02-25 16:02 顶端
petersmile


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我是中标商,当然赚差价了,为什么清关时多赚的那部分钱要出关税呢?比如说免表和机电审由用户按照中标合同去办,进口时我是用进口合同和发票去报关,进口合同比中标合同金额小不是自然的么?我想这个问题始终想不明白,请帮忙解答,谢谢。
[6 楼] | Posted: 2007-02-25 16:10 顶端
anthea

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我也不清楚,你去清关时干嘛要提供你的售货发票?你是中标商,你可不可不提供你卖货物给你的客人的发票给货代呢?
这个规定是货代跟你说一定要这个发票吗?如果一定要,那就是国家有规定不允许你在这方面赠差价呗,很简单,如果你是中标商,你就自已消化掉你中标得来的东西,想转卖赚差价,那就得交税~~

具体国家规定我再去查查看,有没有相关税务局的通知或说明。


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[7 楼] | Posted: 2007-02-25 17:17 顶端
petersmile


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谢谢雪儿,我之所以不明白是因为我从前操作的跟现在不一样,从前是中标后由用户凭中标合同(招标公司是买方,我,国有企业是卖方)去办机电审和免表,进口时评进口合同(我是买方,国外供货商是卖方)和国外供货商给我的发票去报关,报关单上也是写的进口合同的金额,这就证明是行的通的。但现在情况完全不一样了,所以我就有了上述问题,盼进一步解答。
[8 楼] | Posted: 2007-02-26 09:18 顶端
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QUOTE:
引用第8楼petersmile2007-02-26 09:18发表的“”:
谢谢雪儿,我之所以不明白是因为我从前操作的跟现在不一样,从前是中标后由用户凭中标合同(招标公司是买方,我,国有企业是卖方)去办机电审和免表,进口时评进口合同(我是买方,国外供货商是卖方)和国外供货商给我的发票去报关,报关单上也是写的进口合同的金额,这就证明是行的通的。但现在情况完全不一样了,所以我就有了上述问题,盼进一步解答。



这句话没理解清楚,中标后由用户凭中标合同去办理机电审和免表, 进口时凭进口合事和国外供应商的发票去报关,括号的里的内容不太了解三者之间的关系。
我也越来越晕了~~!

你们中间的中标和分包及转包关系比较复杂。
按你的描述,你应该属于中标的企业, 然后你再以转包的形式出让给其它客户,从中间赚取差价,对吗?
而且你以前可以以国内进口商(买方)的名义,用国外客户提供给你的发票和进口合同,以及你的进口报关单去办理进口手续,然后清关提货,提完货后。你再以招标的形式把这个产品卖了, 你做为卖方,用户做为买方,就产生了中标用户用中标合同,然后你的用户再以中标合同去申请免表和机电审核表之类的,而且这样是形的通的,你赚到了你该赚的差价,你的用户也没有损失什么。

但是按现在的情形看,这件事情已经发生了变化,你在办理进口产品清关时,货代让你提供了本不该提供的你和你的用户之间产生一份合同或发票,这已经是三角贸易了,清关时要提供的文件好像已经有点问题了,因为进出口贸易之间的关系应该只有卖方和买方的单据就可以了,等你按你上次清关的方式清关OK后,再让你的客户去办理相应手续是可以的,那货代是不应该向你要你本不该提供给它的第三方贸易合同和发票的。。。。。。。。

我也查了相关资料,没有找到与你的案例一模一样的,但是也没有规定说中标商,中标后不能转包,不能赚差价,你如果转包,那已经是第三方贸易了,不是你和你的国外客人的两者之间的关系,可能你没有把你的问题跟货代讲清楚,他给你的答案并不是回答你的问题的。

嗯,我也不是专业搞投标中标的, 我说的也是跟据自已以前学的一点粗浅的理论自已想的,错了楼主可不要怪我    




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[9 楼] | Posted: 2007-02-26 13:36 顶端

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